Endesa va obtenir un benefici net de 1.404 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, la qual cosa representa un increment del 32,6% respecte al mateix període de l'exercici passat, segons ha informat la companyia, que encamina així els seus objectius per a 2024. Els ingressos de l'elèctrica en el període de gener a setembre van assolir els 15.765 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 17,9% davant els 19.211 milions d'euros de fa un any.

El resultat brut d'explotació (ebitda) d'Endesa a tancament de setembre es va situar en els 3.881 milions d'euros, amb un augment del 15,7%. El resultat ordinari net del període gener-setembre va ascendir a 1.376 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 29,9% davant els 1.059 milions d'euros obtinguts en el mateix període de l'exercici anterior.

Aquest impuls en els seus resultats a tancament de setembre es va veure recolzat per l'aportació positiva de totes les línies de negoci. Tant les que operen al mercat liberalitzat (Generació i Comercialització, que sumen 425 milions amb una alça interanual del 20%) com en el regulat (Distribució, amb una alça del 7% després d'aportar 102 milions més que el 2023). Aquest comportament positiu es va explicar fonamentalment per aquesta evolució de l'ebitda, en especial en el negoci del gas, que s'ha recuperat de la complexa situació de mercat viscuda el 2023. D'altra banda, l'elèctrica va comptabilitzar en el període una taxa fiscal efectiva del 27%, afectada per la no deductibilitat del gravamen extraordinari aprovat el 2022.

Endesa apunta als 1.700 milions

D'aquesta manera, l'energètica dirigida per José Bogas reafirma que es troba en una "situació còmoda" per assolir el rang alt dels objectius fixats per al conjunt de 2024, que impliquen tancar l'any amb un ebitda d'entre 4.900 i 5.200 milions i un resultat ordinari net de 1.600-1.700 milions. El deute net del grup es va situar a finals de setembre en els 10.400 milions d'euros, mateix nivell que en el tancament de 2023. El deute brut disminueix un 2%, fins als 13.400 milions. La ràtio de palanquejament -deute net respecte a l'Ebitda- decreix fins a 2,4 vegades, des de les 2,8 vegades de tancament de 2023.

Inversions i "fidelització" de clients

Pel que fa a les inversions, van assolir els 1.300 milions d'euros en els nou primers mesos, absorbint xarxes (46%) i renovables (21%), els dos pilars de l'estratègia de transició energètica de la companyia, més de dos terços del total. Així, Endesa té operatius 10.100 megawatts (MW) de potència renovable -hidroelèctrica, solar i eòlica- a la Península, 800 MW més respecte a final de setembre de 2023.

Referent a l'evolució del mercat de comercialització d'electricitat, on Endesa ha vingut subratllant la forta competència viscuda des de l'arrencada de 2024 derivada de la baixada dels preus elèctrics, el tercer trimestre es va tancar amb una estabilització de la clientela al mercat lliure, amb una cartera de 6,7 milions.

En aquest context, l'empresa ha assenyalat que està impulsant "estratègies de fidelització de clients" sobre la base de serveis de valor afegit. A més, el 80% de les vendes d'electricitat a clients a preu fix al mercat lliure estan suportades per producció lliure d'emissions. A més, l'elèctrica té ja venuda per endavant el 98% de la seva producció pròpia per a 2024, el 97% per a 2025 i el 70% per a 2026, la qual cosa li permet protegir els seus marges de la volatilitat del mercat.